
Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 мая 2015 года № 22 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 23.12.2014г. № 22 «О бюджете МО Копорское сельское поселение на 2015 год». |
Дата: | 20.05.2015 |
Совет Депутатов
муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
Третий созыв
20 мая 2015 года № 22
«О внесении изменений в решение
совета депутатов МО Копорское
сельское поселение от 23.12.2014г.
№ 22 «О бюджете МО Копорское
сельское поселение на 2015 год»
Внести в решение Совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 23.12.2014 года № 22 (с изменениями и дополнениями, внесенными Советом депутатов МО Копорское сельское поселение от 05.03.2015г. № 12; от 16.04.2015г. № 17) следующие изменения:
-
Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение на 2015 год:
-прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 14 033,8 тыс. рублей;
-прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 17 541,1 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 3 507,3 тыс. рублей.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования на 2015 год согласно приложению 1.
- В статье 2:
пункта 1 приложения 2 «Прогнозируемые поступления доходов» изложить в новой редакции.
Пункта 2 «Безвозмездные поступления» изложить в новой редакции.
-
В статье 4:
пункта 1 приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции:
пункта 2 приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования на 2015 год» изложить в новой редакции.
- В статье 5:
Пункта 1 цифры «861,2» заменить цифрами «307,5»;
Пункта 2 цифры «5031,8» заменить цифрами «5076,8».
- В статье 6:
Пункта 2 цифры «99,2» заменить цифрами «101,5».
- Решение опубликовать на официальном сайте МО Копорское сельское поселение
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования А.В. Дикий
Утверждены:
решением Совета депутатов
МО Копорское сельское поселение
от 20.05. 2015г. № 22
(приложение № 1)
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение
на 2015 год
КБК | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
3507,3 |
908 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов поселений |
3507,3 |
Всего источников внутреннего финансирования | 3507,3 |
УТВЕРЖДЕНЫ: |
||
Решением Совета Депутатов |
||
МО Копорское сельское поселение |
||
от 20.05. 2015 г. № 22 |
||
(приложение 2) |
||
|
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | |
поступления доходов в бюджет МО Копорское сельское поселение |
||
на 2015 год |
||
Код бюджетной |
Сумма |
|
классификации |
Источники доходов |
(тысяч |
|
рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
6979,3 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1453,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
1453,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1211,8 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1211,8 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
400,0 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
12,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
789,8 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
17,9 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
17,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3801,1 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
221,6 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
849,5 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
2730,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
20,0 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,5 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество |
0,5 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
210,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
210,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
50,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) |
50,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
200,0 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
200,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
15,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций |
15,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7054,5 |
Всего доходов: |
14033,8 |
Утверждены: |
|||||||||||||||||||||
Решением Совета Депутатов |
|||||||||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение |
|||||||||||||||||||||
от 20.05. 2015 года № 22 |
|||||||||||||||||||||
Приложение 3 |
|||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления |
|||||||||||||||||||||
на 2015 году |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Код бюджетной |
Источники доходов |
Сумма |
|||||||||||||||||||
классификации |
(тысяч |
||||||||||||||||||||
рублей) |
|||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 054,5 |
|||||||||||||||||||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
7 054,5 |
|||||||||||||||||||
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
3 439,3 |
|||||||||||||||||||
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3 439,3 |
|||||||||||||||||||
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) |
1 212,7 |
|||||||||||||||||||
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии |
1 212,7 |
|||||||||||||||||||
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
1 212,7 |
|||||||||||||||||||
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
102,5 |
|||||||||||||||||||
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
101,5 |
|||||||||||||||||||
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1,0 |
|||||||||||||||||||
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты |
2300,0 |
|||||||||||||||||||
2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
400,0 |
|||||||||||||||||||
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
1900,0 |
|||||||||||||||||||
|
Утверждены |
||||||||||||||||||||
|
Решением Совета депутатов |
||||||||||||||||||||
МО Копорское сельское поселение |
|||||||||||||||||||||
|
от 20.05. 2015г. № 22 |
||||||||||||||||||||
|
|
(приложение 6) |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||||||||
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов |
|||||||||||||||||||||
классификации расходов бюджета на 2015 год |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма тыс. руб. |
||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
5 595,6 |
||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
227,5 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
01 |
02 |
9000000 |
|
227,5 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
01 |
02 |
9900000 |
|
227,5 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации |
01 |
02 |
9900020 |
|
227,5 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
9900020 |
120 |
227,5 |
||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
80,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
01 |
03 |
9000000 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
01 |
03 |
9900000 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления |
01 |
03 |
9900021 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
9900021 |
240 |
80,0 |
||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской власти, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
5 117,6 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9000000 |
|
5 117,6 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
01 |
04 |
9900000 |
|
5 117,6 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации |
01 |
04 |
9900020 |
|
725,1 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9900020 |
120 |
725,1 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9900021 |
|
4 351,7 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9900021 |
120 |
3 173,1 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9900021 |
240 |
1 177,6 |
||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
9900021 |
850 |
1,0 |
||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |
01 |
04 |
9900500 |
|
40,8 |
||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета |
01 |
04 |
9900501 |
|
40,8 |
||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
9900501 |
540 |
40,8 |
||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
170,5 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
01 |
13 |
9000000 |
|
170,5 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
01 |
13 |
9900000 |
|
170,5 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления |
01 |
13 |
9900021 |
|
169,5 |
||||||||||||||||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
01 |
13 |
9900021 |
830 |
169,5 |
||||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений |
01 |
13 |
9907134 |
|
1,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9907134 |
240 |
1,0 |
||||||||||||||||
Национальная оборона |
02 |
00 |
|
|
101,5 |
||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
101,5 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
02 |
03 |
9000000 |
|
101,5 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
02 |
03 |
9900000 |
|
101,5 |
||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
9905118 |
101,5 |
|||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02 |
03 |
9905118 |
120 |
94,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
9905118 |
240 |
7,5 |
||||||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
|
|
317,0 |
||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
300,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
03 |
09 |
9000000 |
|
300,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
03 |
09 |
9900000 |
|
300,0 |
||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |
03 |
09 |
9905000 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС |
03 |
09 |
9905002 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
03 |
09 |
9905002 |
540 |
80,0 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
03 |
09 |
9907088 |
|
198,0 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
9907088 |
240 |
198,0 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
03 |
09 |
9909088 |
|
22,0 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
9909088 |
240 |
22,0 |
||||||||||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
17,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
03 |
14 |
9000000 |
|
17,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
03 |
14 |
9900000 |
|
17,0 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
03 |
14 |
9900022 |
|
17,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
9900022 |
240 |
17,0 |
||||||||||||||||
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
3 219,5 |
||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
3 219,5 |
||||||||||||||||
Непрограммные расходы |
04 |
09 |
9000000 |
|
3 219,5 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
04 |
09 |
9900000 |
|
3 219,5 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
04 |
09 |
9900022 |
|
976,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9900022 |
240 |
976,0 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
04 |
09 |
9907088 |
|
210,6 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9907088 |
240 |
210,6 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
04 |
09 |
9909013 |
|
1 624,0 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9909013 |
240 |
1 624,0 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
04 |
09 |
9909014 |
|
385,5 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9909014 |
240 |
385,5 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
04 |
09 |
9909088 |
|
23,4 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9909088 |
240 |
23,4 |
||||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
3 883,8 |
||||||||||||||||
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
1 011,9 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
05 |
01 |
9000000 |
|
1 011,9 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
05 |
01 |
9900000 |
|
1 011,9 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
05 |
01 |
9900022 |
|
1 011,9 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
9900022 |
240 |
1 011,9 |
||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
199,8 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
05 |
02 |
9000000 |
|
199,8 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
05 |
02 |
9900000 |
|
199,8 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
05 |
02 |
9900022 |
|
199,8 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
9900022 |
240 |
199,8 |
||||||||||||||||
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
2 871,9 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
05 |
03 |
9000000 |
|
2 871,9 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
05 |
03 |
9900000 |
|
2 871,9 |
||||||||||||||||
Уличное освещение |
05 |
03 |
9900122 |
|
632,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900122 |
240 |
631,0 |
||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
9900122 |
850 |
1,0 |
||||||||||||||||
Содержание автомобильных дорог |
05 |
03 |
9900222 |
|
600,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900222 |
240 |
600,0 |
||||||||||||||||
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
9900422 |
|
200,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900422 |
240 |
200,0 |
||||||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
9900522 |
|
546,5 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900522 |
240 |
546,5 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
05 |
03 |
9907088 |
|
804,1 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9907088 |
240 |
804,1 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
05 |
03 |
9909088 |
|
89,3 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9909088 |
240 |
89,3 |
||||||||||||||||
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
3 505,3 |
||||||||||||||||
Культура |
08 |
01 |
|
|
3 505,3 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
08 |
01 |
9000000 |
|
3 505,3 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках непрограммных расходов |
08 |
01 |
9200000 |
|
3 505,3 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры |
08 |
01 |
9210000 |
|
597,7 |
||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
08 |
01 |
9210023 |
|
597,7 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
01 |
9210023 |
110 |
461,9 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9210023 |
240 |
135,3 |
||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
08 |
01 |
9210023 |
850 |
0,5 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности домов культуры |
08 |
01 |
9220000 |
|
2 507,6 |
||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
08 |
01 |
9220023 |
|
2 507,6 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
01 |
9220023 |
110 |
1 354,6 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9220023 |
240 |
1 082,0 |
||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
08 |
01 |
9220023 |
850 |
71,0 |
||||||||||||||||
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области |
08 |
01 |
9227012 |
|
400,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9227012 |
240 |
400,0 |
||||||||||||||||
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
380,0 |
||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
180,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
10 |
01 |
9000000 |
|
180,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
10 |
01 |
9900000 |
|
180,0 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
10 |
01 |
9900022 |
|
180,0 |
||||||||||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
01 |
9900022 |
310 |
180,0 |
||||||||||||||||
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
200,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
10 |
03 |
9000000 |
|
200,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
10 |
0,3 |
9900000 |
|
200,0 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
10 |
03 |
9900022 |
|
200,0 |
||||||||||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативным социальных выплат |
10 |
03 |
9900022 |
320 |
200,0 |
||||||||||||||||
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
338,6 |
||||||||||||||||
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
338,6 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
11 |
01 |
9000000 |
|
338,6 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по молодежной политике и физической культуре в рамках непрограммных расходов |
11 |
01 |
9300000 |
|
338,6 |
||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
11 |
01 |
9300023 |
|
338,6 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 |
01 |
9300023 |
110 |
293,6 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
9300023 |
240 |
45,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
В С Е Г О |
|
|
|
|
17 541,1 |
||||||||||||||||
|
Утверждена |
||||||||||||||||||||
|
Решением Совета депутатов |
||||||||||||||||||||
|
МО Копорское сельское поселение |
||||||||||||||||||||
|
от 20.05. 2015г. № 22 |
||||||||||||||||||||
|
|
(приложение 7) |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов |
|||||||||||||||||||||
бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||||||||
на 2015 год |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование |
Код глав |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
||||||||||||||
1. |
Администрация МО Копорское сельское поселение |
908 |
|
|
|
|
17 541,1 |
||||||||||||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
5 595,6 |
||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
227,5 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
01 |
02 |
9000000 |
|
227,5 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
01 |
02 |
9900000 |
|
227,5 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации |
01 |
02 |
9900020 |
|
227,5 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
9900020 |
120 |
227,5 |
||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
80,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
01 |
03 |
9000000 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
01 |
03 |
9900000 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления |
01 |
03 |
9900021 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
9900021 |
240 |
80,0 |
||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской власти, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
5 117,6 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9000000 |
|
5 117,6 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
01 |
04 |
9900000 |
|
5 117,6 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации |
01 |
04 |
9900020 |
|
725,1 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9900020 |
120 |
725,1 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9900021 |
|
4 351,7 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9900021 |
120 |
3 173,1 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9900021 |
240 |
1 177,6 |
||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
9900021 |
850 |
1,0 |
||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |
01 |
04 |
9900500 |
|
40,8 |
||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета |
01 |
04 |
9900501 |
|
40,8 |
||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
9900501 |
540 |
40,8 |
||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
170,5 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
01 |
13 |
9000000 |
|
169,5 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
01 |
13 |
9900000 |
|
169,5 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления |
01 |
13 |
9900021 |
|
169,5 |
||||||||||||||||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
01 |
13 |
9900021 |
830 |
169,5 |
||||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений |
01 |
13 |
9907134 |
|
1,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9907134 |
240 |
1,0 |
||||||||||||||||
Национальная оборона |
02 |
00 |
|
|
101,5 |
||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
101,5 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
02 |
03 |
9000000 |
|
101,5 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
02 |
03 |
9900000 |
|
101,5 |
||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
9905118 |
101,5 |
|||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02 |
03 |
9905118 |
120 |
94,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
9905118 |
240 |
7,5 |
||||||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
|
|
317,0 |
||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
300,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
03 |
09 |
9000000 |
|
300,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
03 |
09 |
9900000 |
|
300,0 |
||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |
03 |
09 |
9905000 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению полномочий ГО и ЧС |
03 |
09 |
9905002 |
|
80,0 |
||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
03 |
09 |
9905002 |
540 |
80,0 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
03 |
09 |
9907088 |
|
198,0 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
9907088 |
240 |
198,0 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
03 |
09 |
9909088 |
|
22,0 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
9909088 |
240 |
22,0 |
||||||||||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
17,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
03 |
14 |
9000000 |
|
17,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
03 |
14 |
9900000 |
|
17,0 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
03 |
14 |
9900022 |
|
17,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
9900022 |
240 |
17,0 |
||||||||||||||||
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
3 219,5 |
||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
3 219,5 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
04 |
09 |
9000000 |
|
3 219,5 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
04 |
09 |
9900000 |
|
3 219,5 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
04 |
09 |
9900022 |
|
976,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9900022 |
240 |
976,0 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
04 |
09 |
9907088 |
|
210,6 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9907088 |
240 |
210,6 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
04 |
09 |
9909013 |
|
1 624,0 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9909013 |
240 |
1 624,0 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
04 |
09 |
9909014 |
|
385,5 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9909014 |
240 |
385,5 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
04 |
09 |
9909088 |
|
23,4 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9909088 |
240 |
23,4 |
||||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
4 083,6 |
||||||||||||||||
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
1 011,9 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
05 |
01 |
9000000 |
|
1 011,9 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
05 |
01 |
9900000 |
|
1 011,9 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
05 |
01 |
9900022 |
|
1 011,9 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
9900022 |
240 |
1 011,9 |
||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
199,8 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
05 |
02 |
9000000 |
|
199,8 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
05 |
02 |
9900000 |
|
199,8 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
05 |
02 |
9900022 |
|
199,8 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
9900022 |
240 |
199,8 |
||||||||||||||||
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
2 871,9 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
05 |
03 |
9000000 |
|
2 871,9 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
05 |
03 |
9900000 |
|
2 871,9 |
||||||||||||||||
Уличное освещение |
05 |
03 |
9900122 |
|
632,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900122 |
240 |
631,0 |
||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
9900122 |
850 |
1,0 |
||||||||||||||||
Содержание автомобильных дорог |
05 |
03 |
9900222 |
|
600,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900222 |
240 |
400,0 |
||||||||||||||||
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
9900422 |
|
200,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900422 |
240 |
200,0 |
||||||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
9900522 |
|
546,5 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900522 |
240 |
546,5 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
05 |
03 |
9907088 |
|
804,1 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9907088 |
240 |
804,1 |
||||||||||||||||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан |
05 |
03 |
9909088 |
|
89,3 |
||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9909088 |
240 |
89,3 |
||||||||||||||||
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
3 505,3 |
||||||||||||||||
Культура |
08 |
01 |
|
|
3 505,3 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
08 |
01 |
9000000 |
|
3 505,3 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках непрограммных расходов |
08 |
01 |
9200000 |
|
3 505,3 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры |
08 |
01 |
9210000 |
|
597,7 |
||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
08 |
01 |
9210023 |
|
597,7 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
01 |
9210023 |
110 |
461,9 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9210023 |
240 |
135,3 |
||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
08 |
01 |
9210023 |
850 |
0,5 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности домов культуры |
08 |
01 |
9220000 |
|
2 907,6 |
||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
08 |
01 |
9220023 |
|
2 507,6 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
01 |
9220023 |
110 |
1 354,6 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9220023 |
240 |
1 082,0 |
||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
08 |
01 |
9220023 |
850 |
71,0 |
||||||||||||||||
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области |
08 |
01 |
9227202 |
|
400,0 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9227202 |
240 |
400,0 |
||||||||||||||||
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
380,0 |
||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
180,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
10 |
01 |
9000000 |
|
180,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
10 |
01 |
9900000 |
|
180,0 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
10 |
01 |
9900022 |
|
180,0 |
||||||||||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
01 |
9900022 |
310 |
180,0 |
||||||||||||||||
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
200,0 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
10 |
03 |
9000000 |
|
200,0 |
||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности |
10 |
03 |
9900000 |
|
200,0 |
||||||||||||||||
Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления |
10 |
03 |
9900022 |
|
200,0 |
||||||||||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативным социальных выплат |
10 |
03 |
9900022 |
320 |
200,0 |
||||||||||||||||
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
338,6 |
||||||||||||||||
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
338,6 |
||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
11 |
01 |
9000000 |
|
338,6 |
||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по молодежной политике и физической культуре в рамках непрограммных расходов |
11 |
01 |
9300000 |
|
338,6 |
||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
11 |
01 |
9300023 |
|
338,6 |
||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 |
01 |
9300023 |
110 |
293,6 |
||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
9300023 |
240 |
45,0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
В С Е Г О |
|
|
|
|
17 541,1 |